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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6863
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18206 电源插座 | 1 | 58.0 | 得力/deli\18206 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 TN-2520 原装粉盒 | 1 | 230.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2520 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3729 无线键鼠套装 | 1 | 130.0 | 得力/deli\3729 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 CZ73 U盘 | 1 | 170.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸 | 5 | 30.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸 | 5 | 30.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9181三层文件篮 | 1 | 55.5 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 8 | 欣乐 A4 80g 打印/复印纸 | 10 | 290.0 | 欣乐/UPM Copykid\A4 80g | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |