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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9687
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 8007 8007 西玛 全A4横版费用报销费单原始凭证粘贴单据 差旅费用报销单 | 10 | 290.0 | 西玛/simaa\8007 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G 文具125ml高粘度液体胶学习办公通用胶水开学必备学生手工黏胶办公用品单支装AWG97003 | 10 | 38.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 3 | SJ121011 打印/复印纸 西玛/simaa 297*210mm 1000份/箱 打印纸 2包装 | 4 | 528.0 | 西玛/simaa\SJ121011 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛/simaa 6533 政务A4凭证盒 | 60 | 233.4 | 西玛/simaa\6533 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |