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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥芬堡 35589 草酸 | 奥芬堡35589, | 桶 | 13.00 | 18 | 234 |
| 2 | 得力 0391 订书机 | 得力/deli0391, | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 3 | 得力 8553-D 长尾夹 | 得力/deli8553-D, | 盒 | 7.00 | 21.8 | 152.6 |
| 4 | 利康 468579 抽纸 | 利康468579, | 件 | 2.00 | 220 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7008
联系电话: 151****6040
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: