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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2084
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 690****304422檀香10圈/一盒室内除臭/芳香用品 | 300 | 1800.0 | 榄菊/Lanju\690****304422 | 验收通过 | |
| 2 | 飞尔 FLJD135 A4透明塑料文件袋 | 100 | 200.0 | 飞尔/FLYER\FLJD135 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 60 | 300.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 4 | 庄太太 ZHLA-9003 垃圾袋一把50个 | 300 | 2400.0 | 庄太太\ZHLA-9003 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |