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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1206
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉得力 订书钉加厚12号 厚层订书针 (1000枚盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 B3747 印泥 | 10 | 50.0 | 齐心/Comix\B3747 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3716 印泥 | 10 | 30.0 | 齐心/Comix\B3716 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1838 中性笔 | 5 | 150.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5531 报告夹 | 15 | 135.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 15 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S955-2B 铅笔 | 2 | 16.0 | 得力/deli\S955-2B | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6054 剪刀 | 4 | 60.0 | 得力/deli\6054 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9848 办公室桌面多层资料架子四栏带标签稳固文件栏 蓝色HY | 5 | 140.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |