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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4453
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥芬堡 35589 草酸 | 13 | 234.0 | 奥芬堡\35589 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0391 订书机 | 2 | 76.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553-D 长尾夹 | 7 | 152.6 | 得力/deli\8553-D | 验收通过 | |
| 4 | 利康 468579 抽纸 | 2 | 440.0 | 利康\468579 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |