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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00211
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 彩泥/橡皮泥/超轻粘土 | 晨光/M GAKE039J0 | 盒 | 7.00 | 30 | 210 |
| 2 | 晨光 APMV0990 马克笔24色 | 晨光/M GAPMV0990 | 盒 | 5.00 | 32.8 | 164 |
| 3 | 得力 63481A 网格文件袋 | 得力/deli63481A | 包 | 12.00 | 13 | 156 |
| 4 | 得力 TD718 美工刀 | 得力/deliTD718 | 把 | 4.00 | 5 | 20 |
| 5 | 得力 卡纸 | 得力/deliDIY 4K硬卡纸 | 件 | 1.00 | 7 | 7 |
| 6 | 得力 30402 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30402 | 筒 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟富明
联系电话: ****073****
传真:
地址: **市**区王母渡镇王母大街17号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区王母渡镇王母大街