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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********144********2025000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6600 0.5mm经典办公中性笔签字笔 子弹头红色12支/盒 | 得力/deli6600, | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 2 | 得力9863**透明圆形快干**印泥 | 得力/deli9863, | 盒 | 3.00 | 5.5 | 16.5 |
| 3 | 得力 7151便利贴便签条 400页4色简约 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151, | 本 | 4.00 | 9.9 | 39.6 |
| 4 | 得力63111 抽杆夹A4透明拉杆文件夹报告夹 10只 | 得力/deli63111, | 个 | 1.00 | 15.8 | 15.8 |
| 5 | 得力 S10 按动中性笔 0.5mm子弹头磨砂杆签字笔 黑色 12支/盒 | 得力/deliS10, | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娄玉立
联系电话: 147****1490
传真:
地址: **县杨兴镇街上
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: