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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0848
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 74803 卡纸 | 400 | 76.0 | 得力/deli\74803 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 素描/素写本 | 18 | 144.0 | 晨光/M G\4K素描纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 绘图/白图纸 | 200 | 86.0 | 得力/deli\83602 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MF9015-1 油画棒 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\MF9015-1 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ACP901CA 水彩笔 | 6 | 270.0 | 晨光/M G\ACP901CA | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AST97409 跳绳 | 20 | 270.0 | 晨光/M G\AST97409 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |