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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2284
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 | 10 | 450.0 | 登比\DB-BSSLD-4060 | 验收通过 | |
| 2 | 柯达 A4 235g 相片纸 | 23 | 805.0 | 柯达/Kodak\A4 235g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ZPMV8001 马克笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\ZPMV8001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 40.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 美工刀 | 11 | 33.0 | 得力/deli\2058 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0368 订书机 | 1 | 32.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0390 订书机 | 2 | 240.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |