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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8928
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 消防安全标识1002安全带警戒线 | 6 | 270.0 | 齐心/Comix\1002安全带 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S356 2B自动铅笔答题卡用 | 20 | 60.0 | 得力/deli\S356 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 单反/单电9V622电池 | 20 | 300.0 | 南孚/NANFU\9V622 | 验收通过 | |
| 4 | 金录 16131账本/账册 | 1 | 15.0 | 金录\16131 | 验收通过 | |
| 5 | 玛丽 云彩纸4K4805水彩纸 | 1 | 45.0 | 玛丽\4K4805 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 饮用天然水380ml 矿泉水/纯净水24瓶/件 | 65 | 1950.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |