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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 3.00 | 6 | 18 |
| 2 | 得力7083 铅笔 | 得力/deli得力7083 | 支 | 2.00 | 8 | 16 |
| 3 | 得力 NS299 PU/PVC笔记本 | 得力/deliNS299 | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 3.00 | 14 | 42 |
| 5 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 3.00 | 17 | 51 |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 10 | 20 |
| 7 | 得力 5309 文件夹 | 得力/deli5309 | 个 | 1.00 | 38 | 38 |
| 8 | 得力 71506 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli71506 | 支 | 7.00 | 5 | 35 |
| 9 | 得力 33388 中性笔 | 得力/deli33388 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 项梁
联系电话: ****929****
传真:
地址: 西海大道9号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市武****楼镇**街
附件信息: