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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8156
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LL8-ES 纸杯一次性纸杯100个/包 | 30 | 297.0 | 得力/deli\LL8-ES | 验收通过 | |
| 2 | 5号2粒(2代) 普通干电池 南孚5号电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 3 | 心相印盒抽纸 抽纸 | 1 | 192.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印盒抽纸 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇(okaywife)海绵拖把 懒人免手洗拖地神器 | 2 | 108.0 | 好媳妇\AGW-48 33B-1-31 | 验收通过 | |
| 5 | 斑布 BCR150B3 抽纸 | 20 | 440.0 | 斑布/BABO\BCR150B3 | 验收通过 | |
| 6 | 电子计算器 得力1511语音计算器 普通计算器(银)(****18448PCS) | 5 | 324.6 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 7 | k35 晨光中性笔办公K35 0.5mm(12支/盒) | 5 | 175.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |