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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2768
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 财务印章光敏印油 红色印章**印油 办公用品(瓶) | 5 | 75.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-609 1.8米 电源插座插线板排插 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-609 1.8米 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹50mm彩色燕尾夹混色 12只/筒 | 2 | 45.6 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |