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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9576 垃圾袋 | 得力/deli9576, | 把 | 75.00 | 8 | 600 |
| 2 | 贵鑫 84消毒液25GK 大桶装消毒剂40斤 | 贵鑫84消毒液25GK, | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
| 3 | 晨光 APYYHK71 10本48K三联单栏收据 现金凭证收剧单 | 晨光/M GAPYYHK71, | 包 | 10.00 | 28 | 280 |
| 4 | 利得 0624 手提式塑料袋36*55垃圾袋 | 利得0624, | 把 | 78.00 | 5 | 390 |
| 5 | 得力 0465 60页省力厚层订书机/订书器 适配23/6~23/10订书钉 白色 | 得力/deli0465, | 个 | 2.00 | 39 | 78 |
| 6 | 诺美佳 N DR-2350 硒鼓 | 诺美佳N DR-2350, | 个 | 3.00 | 125 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘敏
联系电话: 135****3866
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: