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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FGMX4309 蜡笔 | 晨光/M GFGMX4309 | 桶 | 1.00 | 19.3 | 19.3 |
| 2 | 晨光 AKE03986 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03986 | 包 | 2.00 | 28.5 | 57 |
| 3 | 得力 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 盒 | 5.00 | 10.5 | 52.5 |
| 4 | 素描/素写本 | 无品牌素描纸0435 | 包 | 50.00 | 9 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈扬鹏
联系电话: ****706****
传真:
地址: **市**区富滩镇希望路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省****广场豪德花园A栋108室
附件信息: