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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6395
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 欧普 12A专业版 硒鼓 | 4 | 180.0 | 欧普\12A专业版 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7950 记事本 | 6 | 75.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27008 文件袋 | 2 | 33.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 4 | 西数 WD10EARS 机械硬盘 | 1 | 385.0 | 西数/WD\WD10EARS | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 A400/480GB 固态硬盘 | 1 | 265.0 | 金士顿/Kingston\A400/480GB | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 3 | 69.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 森宝 A4 70G 打印/复印纸 | 4 | 600.0 | 森宝\A4 70G | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |