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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6769
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 潘婷 乳液修护 750ml 头发清洁 洗发水 | 51 | 2550.0 | 潘婷/PANTENE\乳液修护 750ml | 验收通过 | |
| 2 | 苏泊尔 KC38CR10白 保温杯 | 5 | 750.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC38CR10白 | 验收通过 | |
| 3 | 苏泊尔 SWF10N1-200 电热水壶 | 2 | 300.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF10N1-200 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |