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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R, | 桶 | 3.00 | 62 | 186 |
| 2 | 啄木鸟 50片 / 盒 PP光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER50, | 包 | 3.00 | 12 | 36 |
| 3 | 兄弟 BTD60BK 黑色墨水 | 兄弟/BROTHERBTD60BK, | 瓶 | 5.00 | 80 | 400 |
| 4 | 罗技 MK120 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK120, | 套 | 5.00 | 110 | 550 |
| 5 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULLGN-605, | 个 | 5.00 | 98 | 490 |
| 6 | 天威 DR2350 硒鼓 | 天威/PRINT-RITEDR2350, | 支 | 1.00 | 220 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 网安大队曹立业
联系电话: 183****6977
传真:
地址: **大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: