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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2835
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 良木111扫把 | 4 | 88.0 | 良木\111 | 验收通过 | |
| 2 | 广博 AB5402中性笔 | 129 | 129.0 | 广博/Guangbo\AB5402 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 6 | 1140.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 4 | 博文办公软抄20 | 200 | 200.0 | 博文/bowen\20 | 验收通过 | |
| 5 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 10 | 180.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 得力5348文件夹(蓝)(只) | 10 | 150.0 | 得力/deli\5348 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0764电热水壶1.8L(灰白)(台) | 1 | 158.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 8 | 博文25120会议记录本 | 3 | 75.0 | 博文/bowen\25120 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |