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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2934
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19209 纸杯 280ml一次性杯子 纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚贵宾接待用 50个装 19209 | 10 | 200.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 2 | 清风 B64C4CE1 手帕纸 | 1 | 9.8 | 清风/qingfeng\B64C4CE1 | 验收通过 | |
| 3 | K37-红 晨光 K37 中性笔 红笔 | 10 | 215.0 | 晨光/M G\K37-红 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力党徽 | 20 | 60.0 | 得力/deli\1021 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 1支(单位:支) 黑色 | 100 | 200.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |