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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2269
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 越洋 YY-120L 垃圾袋 | 10 | 40.0 | 越洋\YY-120L | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 JP6015-6 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 144.0 | 齐心/Comix\JP6015-6 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫 矿泉水 | 12 | 360.0 | 农夫\ | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 2 | 25.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 5 | 泰格风韵蓝色A4 80g复印纸 | 4 | 880.0 | 泰格风韵\泰格风韵A4 80g | 验收通过 | |
| 6 | 维欧Q7中性笔 | 60 | 81.0 | 维欧/Veiao\Q7 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |