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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9229
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订耗材 | 3 | 210.0 | 得力/deli\3828 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3326 记事本 | 5 | 75.0 | 得力/deli\3326 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1559 专用计算器 计算器 | 3 | 135.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S62 中性笔 | 4 | 240.0 | 得力/deli\S62 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5845 文件袋 | 5 | 175.0 | 得力/deli\5845 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶水 | 4 | 120.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7304 胶水 | 4 | 112.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8128 卷尺 | 2 | 90.0 | 得力/deli\8128 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 3587 打印/复印纸 | 4 | 880.0 | 得力/deli\3587 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 1 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0435 订书机 | 3 | 90.0 | 得力/deli\0435 | 验收通过 | |
| 12 | 惠普 HP1005C原装碳粉 墨粉/碳粉 | 2 | 360.0 | 惠普/HP\HP1005C原装碳粉 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 4 | 60.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |