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预算金额:¥28000 元 采购方式:询比采购
按照《政府会计准则》及《政府会计制度》对2024年度账务处理、各类报表进行全面审计,同时通过审计,查找单位内部控制缺陷,进一步规范单位管理。
3、供应商须在接到采购人所提供全部资料后60个工作日内交付全部审计报告。
要求:纸质版投标文件正本一份副本贰份(密封完好)送达采购联系人。标书代写
项目名称:
计划编号:
计划名称:
服务周期: 60天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人:
座机电话:
报名开始时间:
报名结束时间: 2025-05-12 00:00:00
发布时间: 2025-04-29 15:49:23
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足二家流标。
是否需要上传响应文件:标书代写
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:(1)具备有效的财政****事务所执业证书;(分所具备省级财政****事务所执业证书可以参加本项目的投标)
(2)项目负责人需具备注册会计师或高级审计师或高级会计师资格证书;项目组成员不少于4人,其中至少1人需具备会计师或审计师及以上资格。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。