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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1k276********201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佰瑞特 膨胀管 | 佰瑞特M8*40 | 包 | 6.00 | 5 | 30 |
| 2 | 简易安 厨房下水管 | 简易安76 | 根 | 4.00 | 5.5 | 22 |
| 3 | 妙洁 7011 纸杯 | 妙洁/magic7011 | 袋 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 全力 023 毛巾/面巾/方巾 | 全力023 | 条 | 30.00 | 3 | 90 |
| 5 | 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 | 提 | 11.00 | 32 | 352 |
| 6 | 公牛/BULL GN-609 10米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 10米 | 个 | 3.00 | 98 | 294 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪玉芝
联系电话: 187****2770
传真:
地址: **省**市**区**小区B区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: