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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5123
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33172 中性笔 | 24 | 600.0 | 得力/deli\33172 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 28 | 560.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 美工刀 | 4 | 35.6 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94812 档案袋 | 10 | 75.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 橡皮 | 20 | 60.0 | 得力/deli\得力7540 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 奖状/证书 | 50 | 490.0 | 得力/deli\50705 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 24 | 384.0 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33089 别针/回形针/大头针 | 62 | 310.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |