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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2025001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli6600, | 支 | 144.00 | 0.85 | 122.4 |
| 2 | 得力 3213 橡皮筋 | 得力/deli3213, | 盒 | 5.00 | 17.9 | 89.5 |
| 3 | 五千年 W-645 替芯/铅芯 | 五千年W-645, | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 4 | 绿文 838 档案盒 | 绿文838, | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 绿文 209A 文件袋 | 绿文209A, | 个 | 20.00 | 0.8 | 16 |
| 6 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 对 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 7 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 对 | 100.00 | 4.5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭开梅
联系电话: 189****3076
传真:
地址: **县八弓镇新穗街209号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: