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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7682
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 3M 钥匙扣 | 1 | 15.0 | 3M\19 | 验收通过 | |
| 2 | 3M 手机支架 | 1 | 58.0 | 3M\14 | 验收通过 | |
| 3 | 3M 头枕 | 1 | 50.0 | 3M\12 | 验收通过 | |
| 4 | 3M 季度洗车 | 38 | 19000.0 | 3M\6 | 验收通过 | |
| 5 | 3M 补胎 | 13 | 390.0 | 3M\3 | 验收通过 | |
| 6 | 美孚 美孚全合成机油 | 7 | 2086.0 | 美孚\530 | 验收通过 | |
| 7 | 翔龙 玻璃水 | 5 | 100.0 | 翔龙/xianglooo\1 | 验收通过 | |
| 8 | 博士 雨刮器 | 5 | 750.0 | 博士/Bose\多功能 | 验收通过 | |
| 9 | 飞利浦 钥匙电池 | 3 | 45.0 | 飞利浦/Philips\2032 | 验收通过 | |
| 10 | 防冻液 | 3 | 150.0 | 车仆/CHIEF\绿 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |