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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3421
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9864A 印油/印泥/** ** | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 2 | 金灶 H-K7 烧水壶 | 17 | 4828.0 | 金灶/KAMJOVE\H-K7 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒 | 60 | 900.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便签 | 140 | 560.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |