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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8800
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | GP-1720 晨光中性笔 顺滑办公0.5mm | 2 | 30.0 | 晨光/M G\GP-1720 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 4 | 96.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 无型号 文件袋 | 50 | 100.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽文化 极速A4 70g 打印/复印纸 | 8 | 1984.0 | 玛丽文化\极速A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 久冠 不干胶标签纸 | 2 | 20.0 | 久冠\不干胶标签贴 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |