根据《中华人民**国审计法》第二条、第十八条的规定,****审计局派出审计组,自2024年6月17日至2024年10月30****运输局2021年至2024年度财务收支情况进行了审计。
一、基本情况
(一)单位概况。
县交通局为正科级行政单位,共有编制62个,其中:行政编制12个,事业(参公、执法)编制48个,机关工勤2个。截至2024年6月在编58名,内设股室7个,分别为:办公室、财务审计股、安全法规股、规划建设股、公路管理股、运输管理股、工程管理股。有事业(参公)单位4个,分别为:县公管所、****管理所(以下简称“县运管所”)、****管理所******执法大队(以下简称“****大队”)。有县属国有企业1个,****公司。
(二)2021至2023年财务收支情况。
县交通局2021至2023年财务收支情况表
单位:万元
年度 收入合计 其中:财政拨款收入 支出合计
2021年 13004.89 11675.89 13175.23
2022年 17653.02 17653.02 19519.60
2023年 28103.44 28103.44 28139.14
合计 58761.35 57432.35 60833.97
备注:当年支出包括以前年度收入在本年度的支出,因此当年支出合计大于当年收入
二、审计发现的主要问题
****工会经费11.82万元。
(二)违规使用拆迁工作经费。
(三)项目财务决算不及时,专项结余资金未充分发挥效益。
三、审计处理意见
本次审计查出的相关问题,****审计局已依法出具了审计报告,提出处理意见。
四、整改情况
对审计发现的问题,****运输局高度重视,组织召开了审计整改专题会,细化了措施、明确了责任,严格按照审计提出的处理意见进行整改。