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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M043********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL003C 得力(deli)自锁美工刀 | 得力/deliDL003C | 把 | 4.00 | 4 | 16 |
| 2 | 晨光 AWP30802 铅笔 | 晨光/M GAWP30802 | 盒 | 15.00 | 12 | 180 |
| 3 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 85.00 | 1 | 85 |
| 4 | 得力 7536 橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7536 | 块 | 60.00 | 1 | 60 |
| 5 | 得力 7092 固体胶(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 6 | 得力 71961 得力 71961 尺子4件套绘图套尺(直尺+三角尺*2+量角器) | 得力/deli71961 | 件 | 60.00 | 4 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴祖福
联系电话: ****970****
传真:
地址: 龙勾乡龙勾街1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县横水镇阳岭大道168号
附件信息: