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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2665
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3466 单据/收据/凭证 | 3 | 10.5 | 得力/deli\3466 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9531 票夹/长尾夹 145mm 4只 | 1 | 12.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 3 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | 1 | 10.0 | NVV\BQ-513801 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 文件夹抽杆夹 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ADM94520 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.0 | 得力/deli\30247 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |