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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5111
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3466 单据/收据/凭证 | 5 | 17.5 | 得力/deli\3466 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 5882 单据/收据/凭证 | 5 | 45.0 | 三益档案/SANISY\5882 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-606 多功能插座 | 2 | 70.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94509 文件袋 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\ADM94509 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 合成胶粘剂 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |