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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9618
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力8967保温壶(本色)(个) | 1 | 158.0 | 得力/deli\8967 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 纸杯子 | 20 | 180.0 | 得力/deli\736142 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 艾叶条 | 10 | 150.0 | 得力/deli\ewqe3112 | 验收通过 | |
| 4 | 海尔 百岁山 | 2 | 120.0 | 海尔/Haier\edas****512 | 验收通过 | |
| 5 | 海尔 链子锁 | 2 | 136.0 | 海尔/Haier\13213dsad | 验收通过 | |
| 6 | 椅子 | 2 | 196.0 | 茶花\****125454 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮/Blue moon 1kg 洗衣液/洗衣粉 | 9 | 225.0 | 蓝月亮/Blue moon\1kg | 验收通过 | |
| 8 | BR38AC 清风/qingfeng 抽纸120抽3层 | 30 | 750.0 | 清风/qingfeng\BR38AC | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |