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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6228
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 5 | 11.5 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 9 | 143.1 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 一晨 防霉驱虫净/防霉防蛀片 | 60 | 714.0 | 一晨\防霉驱虫净 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 80片 湿巾 | 1 | 14.5 | 维达/Vinda\80片 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2182 抽纸 | 36 | 522.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9573 垃圾袋 | 30 | 105.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 7 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 1 | 48.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 8 | 金士顿 DTSE9G2 16G U盘 | 2 | 56.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2 16G | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 19.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 10 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 2 | 73.8 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |