亳州市信访局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月02日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7796

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月2日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 闪迪 CZ550 U盘 2 156.0 闪迪/Sandisk\CZ550 验收通过
2 得力 3728 键盘 1 128.0 得力/deli\3728 验收通过
3 得力 7091 固体胶 10 30.0 得力/deli\7091 验收通过
4 得力 PP411 档案袋 60 300.0 得力/deli\PP411 验收通过
5 闪迪 CZ73 优盘 5 245.0 闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z35 验收通过
6 得力 DLSX-33588 中性笔 6 54.0 得力/deli\DLSX-33588 验收通过
7 联想 F308 硬盘 1 450.0 联想/lenovo\F308 验收通过
8 得力 7193 口取纸 3 9.0 得力/deli\7193 验收通过
9 得力 63752 文件包 2 90.0 得力/deli\63752 验收通过
10 清风 B00CKSJN 卷纸 26 572.0 清风/qingfeng\B00CKSJN 验收通过
11 得力 0012 订书针 30 150.0 得力/deli\0012 验收通过
12 得力 0390 订书机 2 116.0 得力/deli\0390 验收通过
13 得力 9082 百事贴 15 90.0 得力/deli\9082 验收通过
14 南孚 7号 电池 15 75.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
15 齐心 B2672 胶水 10 20.0 齐心/Comix\B2672 验收通过
16 DoubleA 424074 剪刀 3 36.0 DoubleA\424074 验收通过
17 晨光 APYVQ959 复印纸A4 10 1800.0 晨光/M G\APYVQ959 验收通过
18 金得利 TD310-10 抽杆夹 100 300.0 金得利/Kinary\TD310-10 验收通过
19 本迪 11L 垃圾桶 4 36.0 本迪\11L 验收通过
20 南孚 5号电池 15 75.0 南孚/NANFU\电池 验收通过
21 得力 9873 印油 5 125.0 得力/deli\9873 验收通过
22 维达 擦手纸 5 700.0 维达/Vinda\VS2156 验收通过
23 晨光 起钉器 2 6.0 晨光\ABS91635 验收通过
24 得力 0050 回形针 10 50.0 得力/deli\0050 验收通过
25 公牛 GN-B2080 插排 4 260.0 公牛/BULL\GN-B2080 验收通过
26 得力 78554 长尾夹 3 36.0 得力/deli\78554 验收通过
27 得力 30248 胶带 3 21.0 得力/deli\30248 验收通过
28 得力 8554ES 长尾夹 8 72.0 得力/deli\8554ES 验收通过
29 晨光 ABS916J3 长尾夹 10 70.0 晨光/M G\ABS916J3 验收通过
30 罗技 B100 无线鼠标 1 56.0 罗技/Logitech\B100 验收通过
31 得力 S08 中性笔 10 150.0 得力/deli\S08 验收通过
32 得力 5504 文件袋 40 80.0 得力/deli\5504 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 邱硕迪





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