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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 A3 70g 新绿天章打印/复印纸 500张/包4包/箱 | 天章/TANGOA3 70g, | 箱 | 10.00 | 178 | 1780 |
| 2 | 柯尼卡美能达 TN119H 粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN119H, | 支 | 3.00 | 265 | 795 |
| 3 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325, | 支 | 1.00 | 195 | 195 |
| 4 | 新绿天章 A4 70g 打印/复印纸 500张/包 8包/箱(4000张) | 天章/TANGO新绿天章 A4 70g, | 箱 | 10.00 | 183 | 1830 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 普陆忠
联系电话: 187****6469
传真:
地址: 罗汉镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: