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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新绿天章70克A4复印纸 打印/复印纸 | 天章/TANGO新绿天章70克A4复印纸 | 箱 | 2.00 | 175 | 350 |
| 2 | 得力 100****92278 胶棒 | 得力/deli100****92278 | 根 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 东成 RJQHAC100 热熔胶枪 | 东成/DongchengRJQHAC100 | 把 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J4 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 5 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 11.00 | 1.5 | 16.5 |
| 6 | 听雨轩 G-7520 中性笔 | 听雨轩G-7520 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 7 | 得力 7662 记事本 | 得力/deli7662 | 本 | 64.00 | 2.5 | 160 |
| 8 | 考尔德 8238 商务公文包 | 考尔德/Kaoerde8238 | 个 | 24.00 | 18 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘宁
联系电话: 151****3993
传真:
地址: **伊犁州**市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: