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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 木柄圆头拖把 拖把 | 10 | 100.0 | 兰诗\木柄圆头拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 生姜洗洁精大桶 洗洁精 | 16 | 608.0 | 立白/Liby\生姜洗洁精大桶 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 刷子/地刷 | 2 | 20.0 | 卫洋\地刷 | 验收通过 | |
| 4 | ** 3172 热水瓶 | 3 | 75.0 | **\3172 | 验收通过 | |
| 5 | 南洋 M中码 家务手套 | 12 | 66.0 | 南洋\M中码 | 验收通过 | |
| 6 | 雕牌 洗衣粉 净透焕新 洗衣液/洗衣粉 | 50 | 600.0 | 雕牌\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 7 | NVV BQ-550A4 商标纸/标签纸 | 3 | 45.0 | NVV\BQ-550A4 | 验收通过 | |
| 8 | 顺美 洗脸盆 | 3 | 24.0 | 顺美\脸盆 | 验收通过 | |
| 9 | 雕牌 全效加浓洗洁精 除腥去味洗洁精 | 10 | 110.0 | 雕牌\全效加浓洗洁精 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 5 | 12.5 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 11 | ** 尘推 平板拖把 | 12 | 300.0 | **\尘推 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |