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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DBH-F2612A 碳粉 | 得力/deliDBH-F2612A | 盒 | 6.00 | 60 | 360 |
| 2 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 3 | 得力 deli Z7503 木尚 A4 80g复印纸 | 得力/deli木尚 A4 80g | 箱 | 4.00 | 200 | 800 |
| 4 | 佳能(Canon)CRG-328 硒鼓 | 佳能/CanonCRG-328 | 件 | 1.00 | 320 | 320 |
| 5 | 【精选】天威-PR-Q2612A/FX9-(商用装)黑硒鼓 | 天威/PRINT-RITEPR-Q2612A/FX9 | 件 | 2.00 | 158 | 316 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈强
联系电话: 177****3393
传真:
地址: **县和布**街036号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: