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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 液体胶水 | 得力/deli7303, | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 得力 7122 固体胶 胶棒(只) | 得力/deli7122, | 支 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 得力 7901 皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 得力/deli7901, | 本 | 85.00 | 7 | 595 |
| 4 | 得力 HS422-4K 素描/素写本 | 得力/deliHS422-4K, | 本 | 50.00 | 15.5 | 775 |
| 5 | 得力 HW421书法用纸 | 得力/deliHW421, | 本 | 50.00 | 7.5 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 137****9532
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: