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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 安赛瑞 80*100 垃圾袋 | 安赛瑞80*100, | 捆 | 20.00 | 48 | 960 |
| 2 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032, | 粒 | 24.00 | 9.9 | 237.6 |
| 3 | 老管家 500g重油污清洗剂 | 老管家500g, | 瓶 | 2.00 | 14.5 | 29 |
| 4 | 蓝鲸环卫 36*55 垃圾袋 | 蓝鲸环卫36*55, | 捆 | 60.00 | 4 | 240 |
| 5 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威500g, | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 6 | 绿之源 Z-2867 挂钩/粘钩 | 绿之源/GREEN SOURCEZ-2867, | 个 | 150.00 | 0.8 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 137****9532
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: