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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2499X****5401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | APP 文印 A4 70g 打印/复印纸/A4纸 | APP文印 A4 70g | 件 | 25.00 | 150 | 3750 |
| 3 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 4 | 晨光/M&G GP-1530中性笔 | 晨光/M GGP-1530 | 盒 | 24.00 | 24 | 576 |
| 5 | 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 180.00 | 2 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏余垒
联系电话: 199****9386
传真:
地址: 建国南路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: