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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9060
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33612 胶带/胶纸/胶条 电工胶布 双面胶 | 20 | 100.0 | 得力/deli\33612 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 夹子/收纳夹**尾夹2@ | 70 | 1260.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 夹子/收纳夹**尾夹4# | 70 | 1400.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78204 票夹/长尾夹4 | 80 | 1120.0 | 得力/deli\78204 | 验收通过 | |
| 5 | 4223 替芯/铅芯 晨光 中性替芯 睿知 4220 黑 0.3 | 10600 | 9540.0 | 晨光/M G\4223 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |