涡阳县人民医院关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月05日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2674

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 5号电池/电力配件 240 468.0 南孚/NANFU\5号1节 验收通过
2 洁云 ****0101 平板卫生纸 5 250.0 洁云/Hygienix\****0101 验收通过
3 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 24 456.0 晨光/M G\K35G-5 验收通过
4 得力 钟 1 55.0 得力/deli\9005 验收通过
5 得力 5609 档案盒 46 552.0 得力/deli\5609 验收通过
6 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 7 125.3 清风/qingfeng\B01CFMJH2 验收通过
7 得力 文件袋 160 320.0 得力/deli\72416 验收通过
8 得力 0013 订书钉 19 76.0 得力/deli\0013 验收通过
9 得力 0018 回形针座/盒 100 200.0 得力/deli\0018 验收通过
10 得力 胶带座/封箱器 10 80.0 得力/deli\30369 验收通过
11 得力 资料册 48 576.0 得力/deli\5230 验收通过
12 得力 0372 订书机 10 250.0 得力/deli\0372 验收通过
13 张小泉 HBS-174 剪刀 6 114.0 张小泉\HBS-174 验收通过
14 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 20 400.0 晨光/M G\APMY2204 验收通过
15 晨光 k35 中性笔 36 864.0 晨光/M G\k35 验收通过
16 得力 s73 中性笔 24 576.0 得力/deli\s73 验收通过
17 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 20 100.0 晨光/M G\AICW9001 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 杨萍





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2025-05-05
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