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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3954
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海歌 6519-16C 文件袋 | 99 | 198.0 | 海歌/Haige\6519-16C | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 40 | 400.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-609 电源插座 | 10 | 590.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 4 | 广博 WJ6105 板夹 | 20 | 198.0 | 广博/Guangbo\WJ6105 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 彩色长尾票夹48只 | 10 | 219.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7788 彩色复印纸 | 5 | 265.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7401 彩色复印纸 复印纸 5包装 | 4 | 492.0 | 得力/deli\7401 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33509 档案盒 | 10 | 500.0 | 得力/deli\33509 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文件袋 | 80 | 400.0 | 得力/deli\5591 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 20 | 318.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9847 文件座/文件架/文件框 | 10 | 350.0 | 得力/deli\9847 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 白板笔 | 80 | 120.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 报告夹 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |