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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8381
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 马利 7624 水彩/水粉颜料 | 10 | 230.0 | 马利/Marie's\7624 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMV0902 马克笔 | 10 | 690.0 | 晨光/M G\APMV0902 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 1 | 47.5 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTSE9G2 64G U盘 | 5 | 300.0 | 金士顿/Kingston\DTSE9G2 64G | 验收通过 | |
| 5 | 兴利 不干胶标签 | 1 | 6.0 | 兴利\503 | 验收通过 | |
| 6 | 如歌 80g A4 彩色复印纸 | 1 | 39.0 | 如歌\80g A4 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\ABS916J6 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ASC99307 奖状/证书 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ASC99307 | 验收通过 | |
| 9 | 卡纸4K | 1 | 93.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |