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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2145
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得胜 DA-237 扩音器 窗口对讲机 | 1 | 328.0 | 得胜/Takstar\DA-237 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8854 桌面文件柜 | 2 | 420.0 | 得力/deli\8854 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 卫生纸4层1800g12卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 50 | 1000.0 | 洁柔/C S\卫生纸4层1800g12卷 | 验收通过 | |
| 4 | 海氏海诺 塑身按摩贴 | 20 | 1200.0 | 海氏海诺\无纺布 空心贴 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3203 收银纸 | 70 | 385.0 | 得力/deli\3203 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号2粒(3代) 普通干电池 | 120 | 540.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(3代) | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 720 | 648.0 | 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |