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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4873
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 5 | 75.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18817 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 12 | 72.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 3 | 滴露消毒液 | 17 | 1156.0 | 滴露/Dettol\750 | 验收通过 | |
| 4 | 得力5010_10页资料册(蓝)(本) | 10 | 145.9 | 得力/deli\5010 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5850 得力(deli)5850抽杆夹(10个/包)(单位:包)混 | 20 | 340.0 | 得力/deli\5850 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包) | 13 | 3050.45 | 得力/deli\7458 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 1.5L | 8 | 280.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 1.5L*12 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AGP69602 得力 S01 0.5mm中性笔 1支(单位:支) 黑、红、蓝 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\AGP69602 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |